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我院组织对所属单位进行会计法执行情况及财政专项资金管理使用情况监督检查工作

来源: 时间:2008-06-25

       为加强财务管理,规范财务行为,强化对财政专项资金的监督和管理,积极开展财政专项资金绩效评价,切实提高财政专项资金的使用效益,按照河北省财政厅2008年度《会计法》执法检查的工作部署以及我院2008年度财务管理工作计划,经院领导研究决定,派出院会计法执行情况和财政专项资金管理使用情况监督检查工作小组,对我院各单位的财务管理情况进行监督检查。 
       根据我院实际情况,针对不同性质的单位分别进行检查,此次对公益类研究所和企业所分别确定了一个被检查单位,即河北省生物研究所和河北省微生物研究所。
       2008年5月份,院会计法执行情况和财政专项资金管理使用情况监督检查工作小组依据《河北省财政专项资金管理暂行办法》(河北省人民政府令[2008]第5号)、《河北省科学院财政专项资金监督管理办法》和《会计法》等有关要求,结合省审计厅2007年对我院预算执行和财务收支的审计工作,对河北省生物研究所、河北省微生物研究所的会计法执行情况和财政专项资金管理使用情况进行了现场检查,认真查阅了两个单位2007年1—12月的会计凭证、会计账簿、财务报表及财政专项项目管理相关资料,查出了存在的问题并与两个研究所的所长和主管会计交换了意见,之后对两所分别出具了《会计法执行情况和财政专项资金管理使用情况检查的意见通知书》,要求两个被检查单位对查出的问题立即进行整改,今后要切实加强对财政专项项目资金的管理,做到科学编制项目预算、严格执行预算,避免不合理使用项目管理费等问题的发生,切实提高财政专项资金的使用效益。目前两个单位正在按照要求进行整改。
       通过对全院各单位财务的监督检查,将有利于促进各单位改进和完善本单位的财务管理工作,进一步强化内部控制制度,切实提高财务管理工作水平。







                                                                                                                                                                                院条件财务处供稿
                                                                                                                                                                                      2008年6月3日